Mérida, Yucatán, 24 de marzo de 2023
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Registro de regulaciones
ACUERDO SCG 11/2017 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

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Normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias y entidades de la Administración Pública centralizada y paraestatal del estado de Yucatán.
Acuerdo
Estatal
19/Ene/2017
N/A
12/Ene/2018
Secretaría de Educación
Secretaría de Educación
Administración pública
Público
Dependencias, entidades y ciudadanos
Trámites y servicios relacionados con la regulación
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Obligatoriedad
Artículo 3. Interpretación administrativa
Artículo 4. Definiciones
Artículo 5. Definición del control interno
Artículo 6. Objetivos principales del control interno
Artículo 7. Clasificación de los objetivos
Capítulo II Participación de los servidores públicos
Artículo 8. Responsabilidad de los titulares
Artículo 9. Funciones del titular
Artículo 10. Responsabilidades y funciones de los directores generales, directores y jefes de departamento o sus equivalentes
Artículo 11. Responsabilidad de los servidores públicos
Artículo 12. Responsabilidad del coordinador de control interno
Artículo 13. Atribuciones de supervisión, evaluación y validación de la contraloría
Capítulo III Componentes del Sistema de Control Interno Institucional
Sección primera Disposiciones preliminares
Artículo 14. Sistema de Control Interno Institucional
Artículo 15. Documentación del control interno
Artículo 16. Componentes del control interno
Sección segunda Ambiente de control
Artículo 17. Ambiente de control
Artículo 18. Principios del ambiente de control
Sección tercera Administración de riesgos
Artículo 19. Administración de riesgos
Artículo 20. Principios de administración de riesgos
Sección cuarta Actividades de control
Artículo 21. Actividades de control
Artículo 22. Principios de las actividades de control
Artículo 23. Oportunidad en su aplicación
Artículo 24. Actividades de control en los procesos de gestión
Artículo 25. Actividades de control en los procesos sustantivos
Artículo 26. Actividades de control en los procesos de apoyo
Sección quinta Información y comunicación
Artículo 27. Principios de la información
Artículo 28. Información de calidad
Artículo 29. Comunicación interna y externa
Sección sexta Supervisión
Artículo 30. Principios de la supervisión
Artículo 31. Modo de realizar la supervisión
Capítulo IV Comités de control interno institucional
Sección primera Objeto de los comités
Artículo 32. Objeto de los comités
Artículo 33. Atribuciones de los comités de control interno
Artículo 34. Programa anual de trabajo
Artículo 35. Integración de los comités de control interno
Artículo 36. Invitados permanentes
Artículo 37. Suplencias
Artículo 38. Carácter de los cargos
Sección segunda Sesiones
Artículo 39. Sesiones
Artículo 40. Convocatoria
Artículo 41. Cuórum
Artículo 42. Orden del día
Artículo 43. Propuestas de acuerdos
Artículo 44. Actas
Sección tercera Facultades y obligaciones
Artículo 45. Facultades y obligaciones del presidente del comité
Artículo 46. Facultades y obligaciones del secretario ejecutivo del comité
Artículo 47. Facultades y obligaciones del coordinador de control interno
Artículo 48. Facultades y obligaciones de los integrantes del comité
Capítulo V Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional
Sección primera Objeto
Artículo 49. Objeto de la evaluación
Sección segunda Evaluación interna
Artículo 50. Evaluación interna
Artículo 51. Responsables de la evaluación interna
Artículo 52. Programa de evaluación interna
Artículo 53. Programa de trabajo
Artículo 54. Evidencia y sus resultados
Artículo 55. Calificación de las pruebas
Artículo 56. Informe de resultados del coordinador de control interno
Artículo 57. Acciones correctivas, preventivas o de mejora
Sección tercera Informe del Sistema de Control Interno Institucional
Artículo 58. Informe anual
Sección cuarta Auditoría de control interno
Artículo 59. Auditoría de control interno
Artículo 60. Inicio de los trabajos
Artículo 61. Enlace de auditoría
Artículo 62. Solicitud de información preliminar
Artículo 63. Cuestionarios de control interno
Artículo 64. Carpeta de evidencias
Artículo 65. Entrevistas de verificación
Artículo 66. Evidencia idónea
Artículo 67. Criterio para definir el alcance de las pruebas
Artículo 68. Criterio de calificación
Artículo 69. Resultado final de la evaluación
Artículo 70. Informe de resultados de la contraloría
Artículo 71. Planes de acción
Capítulo VI Responsabilidades administrativas
Artículo 72. Sanciones
Artículos transitorios